2704-2815-SE19Cancelada
(SC 4149) ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-194-L119
- Total
- $168.835
- Neto
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- $26.957
(SC 4149) ADQUISICIÓN MATERIALES DE RED (SC 4149) DESDE 2704-194-L119 El proveedor adjudicado deberá entregar, si fuere en formato papel, su factura en Oficina de Partes, y si fuere en formato electrónico, deberá ser enviada a la dirección de correo fa
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