(sc 7504) ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-11-L123
- Total
- $3.185.582
- Neto
- $2.676.960
- Impuestos
- $508.622
PROVISION E INSTALACION DE CUBIERTAS DE GRANITO DESDE 2704-11-L123 - FACTURAR UNA VEZ ENVIADO Y RECEPCIONADO TOTALIDAD DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO FACTURA SERA RECHAZADA. - ENVIAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA Casilla factura formato XML: El proveedor adjudicado deberá entregar, su Documento Tributario Electrónico a la casilla de intercambio ubb-dte@tecnomanquehue.cl Entregas parcializadas: La entrega de la orden de compra es total, en el caso que deba entregar mercadería de manera parcial, utilizar guía de despacho. Por favor evite que su factura sea rechazada. HORARIO BODEGA RECEPCION LUNES a JUEVES: 09:00 A 12:30 14:00 A 17:00 VIERNES: 09:00 A 12:30 14:00 A 16:00
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
- Proveedor
- Simón Alejandro77.030.528-4
- Licitación de origen
- 2704-11-L123
- Creación26-01-2023
- Envío a proveedor26-01-2023
- Aceptación27-01-2023