2674-525-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-58-L123

Total
$1.218.178
Neto
$1.023.679
Impuestos
$194.499
Descripción

"Herramientas Eléctricas e Insumos" DESDE 2674-58-L123, según requerimiento ingresado mediante Memorándum N° 35 de la Dirección de Obras Municipales. Nota: una vez entregados los productos/servicios, enviar la factura al correo facturas@munimelipilla.cl ; cc a ester.gallo@munimelipilla.cl, en caso que el documento sea cedido a factoring, informar por el mismo medio.

Partes
Proveedor
AKEMEID SPA77.210.323-9
Licitación de origen
2674-58-L123
Proceso
  1. Creación
    11-04-2023
  2. Envío a proveedor
    12-04-2023
  3. Aceptación
    14-04-2023