2674-1117-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-185-L122

Total
$723.520
Neto
$608.000
Impuestos
$115.520
Descripción

SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA, ENUMERACION Y RECARGA DE EXTINTORES DESDE 2674-185-L122. MEMORANDUM N° 127/DAF (PERSONAL) /DMP NOTA: UNA VEZ ENTREGADOS LOS PRODUCTOS/SERVICIOS, ENVIAR LA FACTURA AL CORREO FACTURAS@MUNIMELIPILLA.CL ; CC A DAISY.MATTA@MUNIMELIPILLA.CL, EN CASO QUE EL DOCUMENTO SEA CEDIDO A FACTORING, INFORMAR POR EL MISMO MEDIO. DESPACHO: SILVA CHAVEZ #480, MELIPILLA (DPTO ADQUISICIONES)

Partes
Licitación de origen
2674-185-L122
Proceso
  1. Creación
    25-11-2022
  2. Envío a proveedor
    02-12-2022
  3. Aceptación
    14-12-2022