2674-1117-SE22Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-185-L122
- Total
- $723.520
- Neto
- $608.000
- Impuestos
- $115.520
SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA, ENUMERACION Y RECARGA DE EXTINTORES DESDE 2674-185-L122. MEMORANDUM N° 127/DAF (PERSONAL) /DMP NOTA: UNA VEZ ENTREGADOS LOS PRODUCTOS/SERVICIOS, ENVIAR LA FACTURA AL CORREO FACTURAS@MUNIMELIPILLA.CL ; CC A DAISY.MATTA@MUNIMELIPILLA.CL, EN CASO QUE EL DOCUMENTO SEA CEDIDO A FACTORING, INFORMAR POR EL MISMO MEDIO. DESPACHO: SILVA CHAVEZ #480, MELIPILLA (DPTO ADQUISICIONES)
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