2598-99-AG26Aceptada

INSUMOS: JERINGAS Y AGUJAS PARA SAR CONCON

Total
$561.680
Neto
$472.000
Impuestos
$89.680
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2598-84-COT26 -Solicitud de Pedido N°149 de fecha de julio 2026. -Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°113, de fecha 14 de mayo 2026. NOTA: Documento de facturación DEBE INCLUIR 4ta. Copia cedible para efectos de cancelación. Coordinar entrega con Mauricio Lecaros, Químico Farmacéutico del DESAM, fono: +56987085566. Horario de entrega: lunes a jueves de 8:30-13:00 y 14:00-16:30 hrs. viernes: 8:30 a 15:00 hrs. Proveedor debe enviar factura digitalizada a farmaciadesam@concon.cl con copia paola.eguiguren@gmail.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
Proveedor
MEDICALTEK CHILE S A96.696.000-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-05-2026, 12:00 a. m.