2585-797-AG24Recepción conforme

ADQ. SS TRANSPORTE ORD. N° 1787/2024 DIDECO, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-662-COT24

Total
$244.000
Neto
$244.000
Impuestos
$0
Descripción

EL SERVICIO DEBE SER ENTREGADO O PRESTADO PREVIA COORDINACION CON PAMELA CORTEZ AL FONO 965094426, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME EL SERVICIO SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: factura.servicios@municipalidadarica.cl OFICINA CONTACTO: DIDECO CONTACTO: PAMELA CORTEZ FONO: 965094426 MAIL: pamela.cortez@municipalidadarica.cl FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 MAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL o 432380162 MAIL ENRIQUE.MUNOZ@MUNICIPALIDADARICA.CL ENVIAR DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA ADJUNTO A LA FACTURA DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO Y EL PLAZO DE ENTREGA EN LA ORDEN DE COMPRA, EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICAR A DIRECCION DE COMPRAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ANA MARÍA VILCA PARDO9.914.166-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-06-2024
  2. Envío a proveedor
    14-06-2024
  3. Aceptación
    14-06-2024