2585-766-SE24Recepción conforme

ADQ. DE EQUIPOS Y ARTICULOS DE AMPLIFICACIÓN EVENTOS ORD. N° 235 EMB. IMA. DESDE 2585-296-R224

Total
$17.139.046
Neto
$14.402.560
Impuestos
$2.736.486
Descripción

LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN RENATO ROCCA #1585 ARICA. LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. ADQ. DE EQUIPOS Y ARTICULOS DE AMPLIFICACIÓN CONTACTO: FELIPE OXA FONO: +56 963039317 MAIL: Felipe.oxa@municipalidadarica.cl FONO GESTIÓN FACTURAS: 582206317, MAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
VIDEOWALL Corporation SPA76.899.690-3
Licitación de origen
2585-296-R224
Proceso
  1. Creación
    04-06-2024
  2. Envío a proveedor
    04-06-2024
  3. Aceptación
    05-06-2024