2585-746-AG23Recepción conforme

ADQ. DE SERVICIO PROVICIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DAF MEMO N° 126, EMB., IMA., compra ágil: 2585-682-COT23

Total
$844.900
Neto
$710.000
Impuestos
$134.900
Descripción

EL SERVICIO DEBE SER ENTREGADO SEGÚN LO COTIZADO EN COMPRA AGIL. FECHA ENTREGA: Dichas fechas están sujetas a modificación previa coordinación entre la unidad requirente y la empresa Según especificaciones técnica, El proveedor podrá facturar por servicios realizados, UNA VEZ HECHO EL SERVICIO Y LA UNIDAD QUEDE CONFORME CON EL TRABAJO DESARROLLADO, SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: factura.servicios@municipalidadarica.cl DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA. CONTACTO: JENNY MAMANI CASTRO. FONO: 58 2 206262 MAIL : JENNY.MAMANI@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 58 2 206317 MAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL El servicio debe ser entregado en SANGRA # 350. Arica, coordinar horas con la unidad requirente.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SERVI MAC SPA77.508.101-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-06-2023
  2. Envío a proveedor
    03-07-2023
  3. Aceptación
    03-07-2023