2585-72-AG26Recepción conforme
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, ORD N° 67 DA N° 988 DIRECCIÓN DE CULTURA, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-72-COT26
- Total
- $6.900.000
- Neto
- $5.798.319
- Impuestos
- $1.101.681
ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS, BERNARDO O'HIGGINS 749, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO: DIRECCIÓN DE CULTURA CONTACTO: YAHAYRA CASTRO FONO: 432380993 EMAIL: YAHAYRA.CASTRO@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL "DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS (COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL)". EL INICIO DEL SERVICIO DEBE COORDINARSE EN CONJUNTO CON LA UNIDAD REQUIRENTE
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