2585-72-AG26Recepción conforme

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN, ORD N° 67 DA N° 988 DIRECCIÓN DE CULTURA, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-72-COT26

Total
$6.900.000
Neto
$5.798.319
Impuestos
$1.101.681
Descripción

ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS, BERNARDO O'HIGGINS 749, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO: DIRECCIÓN DE CULTURA CONTACTO: YAHAYRA CASTRO FONO: 432380993 EMAIL: YAHAYRA.CASTRO@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL "DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS (COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL)". EL INICIO DEL SERVICIO DEBE COORDINARSE EN CONJUNTO CON LA UNIDAD REQUIRENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
MTM Producciones76.793.360-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-01-2026
  2. Envío a proveedor
    31-01-2026
  3. Aceptación
    03-02-2026