2585-696-AG23Recepción conforme
ADQ. NOTEBOOK, IMPRESORA E INSUMOS, I.T. N°52, GESTION OPERATIVA, CVG, IMA
- Total
- $1.210.171
- Neto
- $1.016.950
- Impuestos
- $193.221
LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. . FONOS : 58-2206325-6327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : GESTION OPERATIVA REF INTERNA :PAMELA VELIZ FONO CONTACTO: 582386390 EMAIL :pamela.veliz@municipalidadarica.cl FONO GESTIÓN FACTURAS: 582206317 MAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRAS. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS
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