2585-569-AG23Cancelada
ADQ DE SERVICIO DE IMPRESION.ORD N°360,DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,REC,IMA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-533-COT23
- Total
- $1.104.320
- Neto
- $928.000
- Impuestos
- $176.320
PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART63-R LEY 19.886) ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN,BODEGA MUNICIPAL,RENATO ROCCA 1585 ARICA, HORARIO : LUNES A JUEVES 9:00 a 13:00 y 15:00 16:30,VIERNES DE 09:00 a 13:00 y 15:00 a 16:00: UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME,DEBE ENTREGAR FACTURA, DE NO CUMPLIRSE CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO ,EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICAR A DIRECCIÓN DE COMPRAS,ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL :FONO 58-2206325, 2206327,NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA, CONTACTO REFERENCIAL:MARJORIE PINO, CORREO : marjorie .pino@municipalidadarica.cl, FONO CONTACTO,58-2206314, FORMA DE PAGO A 30 DÍAS,CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS(ART 63-R LEY 19.886) UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME,DEBE EMITIR FACTURA SI ESTA ES ELECTRONICA PAGOS: 58-2206617,Mario BarrIga, email: Luis.ayavire@munia
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