2585-491-AG26Aceptada

SERVICIOS DE CATERING, ORD N° 519 DIRECCIÓN DE CULTURA, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-529-COT26

Total
$2.070.600
Neto
$1.740.000
Impuestos
$330.600
Descripción

ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS, BERNARDO O'HIGGINS 749, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL UNIDAD REQUIRENTE: DIRECCIÓN DE CULTURA CONTACTO: ELIAS CANAZA ROJAS FONO: 432380993 EMAIL: ASESORIA.TECNICA.CULTURA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL. "DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS (COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL)". EL INICIO DEL O LOS SERVICIOS DEBE COORDINARSE EN CONJUNTO CON LA UNIDAD REQUIRENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR POR SERVCIOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS CONFORME POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, EN ESA EVENTUALIDAD LA MUNICIPALIDAD PODRÁ REALIZAR ESTADOS DE PAGOS POR FACTURA RECIBIDA CONFORME.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ALEX MAURICIO ARANEDA URIBE14.384.459-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-06-2026
  2. Envío a proveedor
    02-06-2026
  3. Aceptación
    02-06-2026