2585-491-AG26Aceptada
SERVICIOS DE CATERING, ORD N° 519 DIRECCIÓN DE CULTURA, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-529-COT26
- Total
- $2.070.600
- Neto
- $1.740.000
- Impuestos
- $330.600
ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS, BERNARDO O'HIGGINS 749, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL UNIDAD REQUIRENTE: DIRECCIÓN DE CULTURA CONTACTO: ELIAS CANAZA ROJAS FONO: 432380993 EMAIL: ASESORIA.TECNICA.CULTURA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL. "DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS (COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL)". EL INICIO DEL O LOS SERVICIOS DEBE COORDINARSE EN CONJUNTO CON LA UNIDAD REQUIRENTE. EL PROVEEDOR PODRÁ FACTURAR POR SERVCIOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS CONFORME POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA, EN ESA EVENTUALIDAD LA MUNICIPALIDAD PODRÁ REALIZAR ESTADOS DE PAGOS POR FACTURA RECIBIDA CONFORME.
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