2585-477-AG26Aceptada

ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,ORD N°551,REC,IMAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-501-COT26

Total
$188.739
Neto
$158.604
Impuestos
$30.135
Descripción

ENTREGAR PRODUCTOS CON GUÍA,RENATO ROCCA 1585,BODEGA MUNICIPAL,RECEPCIONADO CONFORME ENVIAR FACTURA,A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL,ENTREGA, LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00,TARDE DE 15:00 HRS.A 17:30.VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS. FONOS: 43238098 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES ,UNIDAD SOLICITANTE:DIPRESEH,MAURICIO ARIAS,CONTACTO : 432380118 : Mauricio.arias@municipalidadarica.cl, 432380633,FONO PAGO FACTURAS: +56-432380317:EMAIL maikol.pacheco@municipalidadarica.cl PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART 63-R LEY 19.886) ESTIPULADO,EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICAR A DIRECCION DE COMPRAS,NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA, AL COTIZAR AGREGAR LOS DATOS PARA CONTACTAR, PROVEEDOR DEBE TENER EL GIRO DEL RUBRO, EN CASO DE TENER FLETE O CARGO DEBEN ESTAR INCORPORADOS EN EL VALOR DEL SERVICIO, PLAZO DE ENTREGA COMIENZA A REGIR DESDE LAS 24 HRS

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SCM PHARMA SPA77.337.544-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-05-2026, 12:00 a. m.