2585-4741-AG25Recepción conforme

ADQ. MATERIAL ELECTRICO AUTOMOTRIZ, DIMAO, ORD N° 968/2025, LSV, IMA, compra ágil: 2585-1815-COT25

Total
$5.155.080
Neto
$4.332.000
Impuestos
$823.080
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 17:30 HRS., VIERNES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : TALLER MECANICO - DIMAO REF INTERNA : HUGO ARAYA FONO CONTACTO : 432380309 EMAIL : HUGO.ARAYA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA SE EVALUARÁ EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ROCEL LIMITADA77.725.920-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-12-2025
  2. Envío a proveedor
    19-12-2025
  3. Aceptación
    23-12-2025