2585-4674-SE25Recepción conforme

ADQ. HERRAMIENTAS, DIMAO, ORD N° 652/2025, LSV, IMA, DESDE 2585-117-LE25

Total
$26.063.862
Neto
$21.902.405
Impuestos
$4.161.457
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : SECCIÓN DE MANTENIMIENTO - DIMAO REF INTERNA : JAVIER NUÑEZ FONO CONTACTO : 432380959 EMAIL : JAVIER.NUNEZ@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA SE EVALUARÁ EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
COMERCIALIZADORA SRM SPA77.567.313-3
Licitación de origen
2585-117-LE25
Proceso
  1. Creación
    03-12-2025
  2. Envío a proveedor
    15-12-2025
  3. Aceptación
    15-12-2025