2585-467-AG26Aceptada

CONTRATACIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN, ORD N° 678, PRENSA, CBA, IMA

Total
$6.946.000
Neto
$5.836.975
Impuestos
$1.109.025
Descripción

EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARA A REGIR DESPUES DE 24 HORAS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD REQUIRIENTE: PRENSA NOMBRE: ROBERTO PUENTE FONO: 432380514 EMAIL: ROBERTO.PUENTE@MUNICIPALIDADARICA.CL ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA # 1585 ARICA. HORARIO: LUNES A JUEVES 8:30 a 14:00 y 15:00 17:30, VIERNES DE 08:30 a 13:00 y 15:00 a 16:30. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327. FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
AZ3 LTDA.76.347.900-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2026
  2. Envío a proveedor
    27-05-2026
  3. Aceptación
    27-05-2026