2585-463-AG26Aceptada

ADQ. INSUMOS DE IMPRESIÓN, ORD N°1836, OF. GESTIÓN TERRITORIAL, DIDECO, SRR 1, IMA

Total
$1.115.268
Neto
$937.200
Impuestos
$178.068
Descripción

2585-421-COT26 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARA A REGIR DESPUES DE 24 HORAS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD REQUIRIENTE: DIDECO NOMBRE: DANIELA MORALES BURDILES FONO: 432380686 EMAIL: GESTIONVECINAL@MUNICIPALIDADARICA.CL ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA # 1585 ARICA. HORARIO: LUNES A JUEVES 8:30 a 14:00 y 15:00 17:30, VIERNES DE 08:30 a 13:00 y 15:00 a 16:30. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327. FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SEBASTIAN ANDRES76.449.981-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-05-2026, 12:00 a. m.