2585-4485-SE25Recepción conforme

ADQ. MATERIALES ELECTRICOS DIMAO ORD N° 7362025 LSV IMA DESDE 2585-105-LE25

Total
$11.938.080
Neto
$10.032.000
Impuestos
$1.906.080
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : DPTO. ILUMINACION - DIMAO REF INTERNA : JOSE GUZMAN GUZMAN FONO CONTACTO : 432380322 EMAIL : JOSE.GUZMAN@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA SE EVALUARÁ EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Licitación de origen
2585-105-LE25
Proceso
  1. Creación
    07-11-2025
  2. Envío a proveedor
    17-11-2025
  3. Aceptación
    17-11-2025