2585-440-AG26Aceptada
ADQ. CAJA DE MANTENCION MEMO N°49/2026, ADMINISTRACION, IMA, GMH Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-450-COT26
- Total
- $237.524
- Neto
- $199.600
- Impuestos
- $37.924
COMPRA AGIL MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 17:30 HRS., VIERNES DE 8:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : ADMINISTRACION REF INTERNA : ROSA PEREZ FONO CONTACTO : 432380272 EMAIL : ROSA.PEREZ@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.
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