2585-431-AG26Enviada a proveedor

ADQ. PUBLICIDAD Y DIFUSION, ORD. 331-2026, DIPRESEH, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-327-COT26

Total
$2.258.442
Neto
$1.897.850
Impuestos
$360.592
Descripción

COMPRA AGIL MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 17:30 HRS., VIERNES DE 8:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : DIPRESHE REF INTERNA : MAURICIO ARIAS FONO CONTACTO :432380118 EMAIL : MAURICIO.ARIAS@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
IMPRESOS P&V LIMITADA77.566.418-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-05-2026
  2. Envío a proveedor
    19-05-2026