ADQ. DE TÓNER Y TINTAS ,ORD Nº 381/2025, DIMAO
- Total
- $6.116.600
- Neto
- $5.140.000
- Impuestos
- $976.600
2585-58-LE25 PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART 117-R LEY 19.886). ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA 1585 ARICA, HORARIO: LUNES A JUEVES 9:00 a 13:00 y 15:00 16:30, VIERNES DE 09:00 a 13:00 y 15:00 a 16: 00. UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME, DEBE ENTREGAR FACTURA, DE NO CUMPLIRSE CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO, EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICARÁ DIRRECCIÓN DE COMPRAS. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327, NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. CONTACTO: ROBERTO MAMANI OSORIO, 432380959, EMAIL: ROBERTO.MAMANI@ MUNICIPALIDADARICA.CL DATOS PARA PROCESO DE PAGOS: MAIKOL PACHECO 432380317 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA CHILEACTIVOS LIMITADA76.791.475-K
- Licitación de origen
- 2585-58-LE25
- Creación08-09-2025
- Envío a proveedor10-09-2025
- Aceptación10-09-2025