2585-4151-SE25Recepción conforme

ADQ. DE PINTURA DE ALTO TRAFICO DE ACUERDO A ORD N° 409/2025, DIMAO

Total
$9.615.295
Neto
$8.080.080
Impuestos
$1.535.215
Descripción

ID 2585-64-LE25 PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART 117-R LEY 19.886). ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA 1585 ARICA, HORARIO: LUNES A JUEVES 9:00 a 13:00 y 15:00 16:30, VIERNES DE 09:00 a 13:00 y 15:00 a 16: 00. UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME, DEBE ENTREGAR FACTURA, DE NO CUMPLIRSE CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO, EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICARÁ DIRRECCIÓN DE COMPRAS. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327, NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. CONTACTO: ROBERTO MAMANI, 432380959, EMAIL: @ ROBERTO.MAMANIMUNICIPALIDADARICA.CL DATOS PARA PROCESO DE PAGOS: MAIKOL PACHECO 432380317 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
TECNOQUIM SPA76.378.846-6
Licitación de origen
2585-64-LE25
Proceso
  1. Creación
    04-09-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-09-2025, 12:00 a. m.