2585-4124-AG25Recepción conforme
MATERIAL PARA DIFUSION Y PUBLICIDAD, ORD N° 249 DA N° 8474 DIRECCIÓN DE TURISMO, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1038-COT25
- Total
- $1.701.700
- Neto
- $1.430.000
- Impuestos
- $271.700
PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART63-R LEY 19.886) MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL AV. RENATO ROCCA #1585, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL. HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A 16:30HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00HRS. FONOS: (43) 2380327 - (43)2380325 UNIDA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE TURISMO CONTACTO: JOSEFA HERRERA NAVARRO FONO: 43230527 FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL "DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS (COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL)".
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