2585-397-AG26Recepción conforme

ADQ DE MANGAS DE POLIETILENO,DIDECO,DEPTO DE ACCION SOCIAL,ORD N°1375,REC,IMA ,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-365-COT26

Total
$595.000
Neto
$500.000
Impuestos
$95.000
Descripción

ENTREGAR PRODUCTOS CON GUÍA,RENATO ROCCA 1585,BODEGA MUNICIPAL,RECEPCIONADO CONFORME ENVIAR FACTURA,A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL,ENTREGA, LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00,TARDE DE 15:00 HRS.A 17:30.VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS. FONOS: 43238098 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES ,UNIDAD SOLICITANTE:DIDECO,CONTACTO:STELLA CONTRERAS : stella.contreras@municipalidadarica.cl, CONTACTO: 432380653,FONO PAGO FACTURAS: +56-432380317:EMAIL maikol.pacheco@municipalidadarica.cl PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART 63-R LEY 19.886) ESTIPULADO,EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICAR A DIRECCION DE COMPRAS,NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA, AL COTIZAR AGREGAR LOS DATOS PARA CONTACTAR, PROVEEDOR DEBE TENER EL GIRO DEL RUBRO, EN CASO DE TENER FLETE O CARGO DEBEN ESTAR INCORPORADOS EN EL VALOR DEL SERVICIO, PLAZO DE ENTREGA COMIENZA A REGIR DESDE LAS 24 HR

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-05-2026, 12:00 a. m.