2585-3945-SE25Recepción conforme

ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA DIMAO ORD N° 2272025 LSV IMA DESDE 2585-38-R125

Total
$29.613.924
Neto
$24.885.650
Impuestos
$4.728.274
Descripción

ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA DIMAO ORD N° 2272025 LSV IMA DESDE 2585-38-R125 MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : SECCIÓN DE MANTENIMIENTO - DIMAO REF INTERNA : ROBERTO MAMANI FONO CONTACTO : 432380959 EMAIL : ROBERTO.MAMANI@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
DIPROMERC SPA78.005.746-7
Licitación de origen
2585-38-R125
Proceso
  1. Creación
    24-07-2025
  2. Envío a proveedor
    25-07-2025
  3. Aceptación
    28-07-2025