2585-3828-SE25Recepción conforme

ADQ. HERRAMIENTAS PARA AREAS VERDES DIMAO ORD N° 2092025 LSV IMA DESDE 2585-36-LE25

Total
$14.410.186
Neto
$12.109.400
Impuestos
$2.300.786
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : OFICINA AREAS VERDES - DIMAO REF INTERNA : CRISTIAN CAMPOS FLORES FONO CONTACTO : 432380959 EMAIL : CRISTIAN.CAMPOS.FLORES@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA76.262.486-9
Licitación de origen
2585-36-LE25
Proceso
  1. Creación
    25-06-2025
  2. Envío a proveedor
    07-07-2025
  3. Aceptación
    08-07-2025