2585-3787-AG25Recepción conforme
ADQ DE PASAJES AEREOS ,DIDECO,ORD N°2446,DEPTO DE ASESORIA TECNICA,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-695-COT25
- Total
- $1.428.000
- Neto
- $1.200.000
- Impuestos
- $228.000
SERVICIO DE PASAJES ,PARA 1 PASAJERO IDA Y REGRESO ARICA FORTALEZA BRASIL PARA EL DIA 23 /06/2025 ,RETORNO PARA EL DIA 01/07/2025 FORTALEZA BRASIL ARICA ,CONTACTO: RICARDO AGUILERA, CORREO : Ricardo.aguilera@municipalidadarica.cl TELEFONO :432386321 , PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON DETALLE DE ESPECIFICACION TECNICAS, , DE NO CUMPLIRCE EL SERVICIO SE HARA EFECTIVO EL PROCESO DE MULTA,ENVIAR FACTURAS A CORREO ELECTRONICO, A FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL, FORMA DE PAGO A 30 DIAS,CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS(ART 117-R LEY 19.886), :,PAGOS:+56-2386617,MAIKOL PACHECO , email: maikol.pacheco@municipalidadarica.cl
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