2585-3787-AG25Recepción conforme

ADQ DE PASAJES AEREOS ,DIDECO,ORD N°2446,DEPTO DE ASESORIA TECNICA,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-695-COT25

Total
$1.428.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$228.000
Descripción

SERVICIO DE PASAJES ,PARA 1 PASAJERO IDA Y REGRESO ARICA FORTALEZA BRASIL PARA EL DIA 23 /06/2025 ,RETORNO PARA EL DIA 01/07/2025 FORTALEZA BRASIL ARICA ,CONTACTO: RICARDO AGUILERA, CORREO : Ricardo.aguilera@municipalidadarica.cl TELEFONO :432386321 , PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON DETALLE DE ESPECIFICACION TECNICAS, , DE NO CUMPLIRCE EL SERVICIO SE HARA EFECTIVO EL PROCESO DE MULTA,ENVIAR FACTURAS A CORREO ELECTRONICO, A FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL, FORMA DE PAGO A 30 DIAS,CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS(ART 117-R LEY 19.886), :,PAGOS:+56-2386617,MAIKOL PACHECO , email: maikol.pacheco@municipalidadarica.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
COMERCIALIZADORA ODESA SPA78.154.104-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-06-2025
  2. Envío a proveedor
    23-06-2025
  3. Aceptación
    23-06-2025