2585-375-AG26Aceptada

ADQ. CASETA DE SEGURIDAD, ORD N° 266 DEPTO MEDIO AMBIENTE, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-338-COT26

Total
$4.998.000
Neto
$4.200.000
Impuestos
$798.000
Descripción

PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART63-R LEY 19.886) MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL AV. RENATO ROCCA #1585, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL. HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS Y DE 15:00 A 17:30HRS. VIERNES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30HRS. FONOS: (43) 2380327 - (43)2380325 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDA SOLICITANTE: DEPTO. MEDIO AMBIENTE - DIMAO CONTACTO: CAROLINA ALVAREZ COFRE FONO: 432380126 FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL "DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS (COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL)".

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
NAUFIGLASS SPA76.726.697-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026
  3. Aceptación
    07-05-2026