CONV. SUMINT SERV. DIFUSIÓN M.DIGITAL Y REDES SOC.
- Total
- $2.783.286
- Neto
- $2.338.896
- Impuestos
- $444.390
SOLICITUD DE PEDIDO N°2 - ID:2585-155-LE25 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL SERVICIO DEBERÁ SER PRESTADO PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD REQUIRENTE Y UTF. UNA VEZ RECEPCIONADO Y CONFORME EL SERVICIO, SE DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: factura.servicios@municipalidadarica.cl UNIDAD REQUIRIENTE: PRENSA NOMBRE: ROBERTO PUENTE FERNANDEZ DEL RIO FONO: 432380514 EMAIL: ROBERTO.PUENTE@MUNICIPALIDADARICA.CL UNIDAD UTF NOMBRE: ALEJANDRO URIBE MIRANDA FONO: 432380900 EMAIL: ALEJANDRO.URIBE@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA Fuente Financiamento: FONDO MUNICIPAL Derechos
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Proveedor
- AZ3 LTDA.76.347.900-5
- Licitación de origen
- 2585-155-LE25
- Creación07-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación07-05-2026, 12:00 a. m.