2585-3651-SE25Recepción conforme

ADQ. PASAJES AEREOS ORD N° 361 DIRECCIÓN DE CULTURA MZJ IMA ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-47-LE25

Total
$6.996.000
Neto
$6.996.000
Impuestos
$0
Descripción

ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS, BERNARDO O'HIGGINS 749, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO: DIRECCIÓN DE CULTURA CONTACTO: YAHAYRA CASTRO BARRAZA FONO: 432380561 EMAIL: ASESORIA.TECNICA.CULTURA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL "DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS (COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL)". EL INICIO DEL SERVICIO DEBE COORDINARSE EN CONJUNTO CON LA UNIDAD REQUIRENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Sebastián Andrés76.882.864-4
Licitación de origen
2585-47-LE25
Proceso
  1. Creación
    28-05-2025
  2. Envío a proveedor
    28-05-2025
  3. Aceptación
    28-05-2025