2585-362-AG26Aceptada

ORD N°1694, ADQ. PASAJES AÉREOS, JULIO, ODAFRO, DIDECO, IMA, CRC. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-382-COT26

Total
$1.239.000
Neto
$1.239.000
Impuestos
$0
Descripción

ADQ.PASAJES AÉREOS PARA 06 PERSONAS, IDA Y VUELTA, ARICA-SANTIAGO-ARICA, PARA EL DÍA 16/07/2026 SALIDA ANTES DE LAS 01 AM Y REGRESO 19/07/2026 SALIDA POSTERIOR A LAS 20 HRS, PASAJE INCLUYE EQUIPAJE PERSONAL, EQUIPAJE DE CABINA Y EQUIPAJE DE BODEGA. DE NO CUMPLIRSE EL SERVICIO SE HARÁ EFECTIVO EL PROCESO DE MULTA, ENVIAR FACTURAS A EMAIL: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL , FORMA DE PAGO A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HRS. (ART117-R LEY19.886) NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
AGENCIA MARKAMOS VIAJES SPA78.210.325-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-05-2026
  2. Envío a proveedor
    06-05-2026
  3. Aceptación
    06-05-2026