2585-3502-SE25Recepción conforme

ADQ. MATERIALES ELECTRICOS DIMAO ORD N° 372025 LSV IMA DESDE 2585-17-LE25

Total
$14.194.320
Neto
$11.928.000
Impuestos
$2.266.320
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : DPTO. ILUMINACION - DIMAO REF INTERNA : MIGUEL MARIN NACARINO FONO CONTACTO : 432380322 EMAIL : MIGUEL.MARINA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA76.262.486-9
Licitación de origen
2585-17-LE25
Proceso
  1. Creación
    09-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-04-2025, 12:00 a. m.