2585-342-AG26Recepción conforme

ADQ. PASAJES AÉREOS, ARI-SCL-ARI, D.A. N°4596, SECRET. IMA, CRC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-393-COT26

Total
$446.700
Neto
$446.700
Impuestos
$0
Descripción

ADQ. PASAJES NACIONALES ARICA-SANTIAGO-ARICA, IDA 30/04/26 (AM, PRIMER VUELO DEL DÍA), REGRESO 30/04/26 (PM, ÚLTIMO VUELO DEL DÍA). INCLUYE EQUIPAJE CABINA, PROVEEDOR DEBE PERTENECER AL RUBRO, OFERTA DEBE ESTAR VIGENTE HASTA EL 29/04/2026 A LAS 21 HRS.DE NO CUMPLIRSE EL SERVICIO SE HARÁ EFECTIVO EL PROCESO DE MULTA, ENVIAR FACTURAS A EMAIL: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL , FORMA DE PAGO A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HRS. (ART117-R LEY19.886) NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
AGENCIA MARKAMOS VIAJES SPA78.210.325-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-04-2026, 12:00 a. m.