2585-333-SE26Recepción conforme

ADQ. MATERIALES PARA AREAS VERDES DIMAO ORD N° 133 Y 1352026 LSV IMA DESDE 2585-24-R126

Total
$14.740.530
Neto
$12.387.000
Impuestos
$2.353.530
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 17:30 HRS., VIERNES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : AREAS VERDES - DIMAO REF INTERNA : SERGIO NUÑEZ FONO CONTACTO : 432380411 EMAIL : SERGIO.NUNEZ@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
OMA77.072.745-6
Licitación de origen
2585-24-R126
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-04-2026, 12:00 a. m.