2585-292-SE26Recepción conforme

ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA, DIMAO, ORD N° 141 Y 142/2026, LSV, IMA, DESDE 2585-26-LE26

Total
$12.094.204
Neto
$10.163.197
Impuestos
$1.931.007
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 17:30 HRS., VIERNES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : SECCIÓN DE MANTENIMIENTO - DIMAO REF INTERNA : SERGIO NUÑEZ CARCAMO FONO CONTACTO : 432380411 EMAIL : SERGIO.NUNEZ@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA SE EVALUARÁ EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
INVERSIONES VEGA MUÑOZ SPA77.302.665-3
Licitación de origen
2585-26-LE26
Proceso
  1. Creación
    17-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-04-2026, 12:00 a. m.