2585-217-AG26Recepción conforme

ADQ. DE IMPRESORA Y SUMINISTRO DE TONER, ORD N°141/2026 Y IT N°06/2026, CULTURA, CBA, IMA

Total
$6.082.090
Neto
$5.111.000
Impuestos
$971.090
Descripción

2585-197-COT26 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARA A REGIR DESPUES DE 24 HORAS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD REQUIRIENTE: CULTURA NOMBRE: WILSON GODOY DELGADO FONO: 432380993 EMAIL: WILSON.GODOY@MUNICIPALIDADARICA.CL ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA # 1585 ARICA. HORARIO: LUNES A JUEVES 8:30 a 14:00 y 15:00 17:30, VIERNES DE 08:30 a 13:00 y 15:00 a 16:30. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327. FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
RED COMPUTACIONAL LIMITADA76.177.894-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-03-2026
  2. Envío a proveedor
    27-03-2026
  3. Aceptación
    27-03-2026