2585-182-AG26Recepción conforme
ADQ DE CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS,DIDECO,ORD N°755,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-149-COT26
- Total
- $361.760
- Neto
- $304.000
- Impuestos
- $57.760
ENTREGA,CON GUÍA ,RENATO ROCCA 1585, BODEGA MUNICIPAL,RECEPCIONADO CONFORME ENVIAR FACTURA A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL, HORA ENTREGA,BODEGA ARICA:LUNES A JUEVES DE 08:30 AM A 14:00,TARDE DE 15:00 HRS.A 17:30.VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS. FONOS: 43238098 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA, UNIDAD SOLICITANTE: DIDECO, CONTACTO:LILIANA PEDREROS,CORREO: Liliana.pedreros@municipalidadarica.cl FONO CONTACTO: 432380402 , ANEXO 6402, FONO GESTIÓN FACTURAS: +56-432380317: EMAIL maikol.pacheco@municipalidadarica.cl PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART 63-R LEY 19.886) ESTIPULADO,EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICAR A DIRECCION DE COMPRAS,NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA,
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