2585-1693-SE24Recepción conforme

ADQ. MATERIALES Y UTILES DE ASEO ADMINISTRACION ORD N° 1382024 LSV IMA DESDE 2585-213-R124

Total
$5.920.619
Neto
$4.975.310
Impuestos
$945.309
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL REF INTERNA : FELIPE OXA FONO CONTACTO : 432380633 EMAIL : FELIPE.OXA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Licitación de origen
2585-213-R124
Proceso
  1. Creación
    22-10-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-10-2024, 12:00 a. m.