2585-16-SE26Recepción conforme

ADQ. INSUMOS QUIMICOS, DIMAO, ORD N° 814/2025, LSV, IMA, DESDE 2585-129-LE25

Total
$8.591.800
Neto
$7.220.000
Impuestos
$1.371.800
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 17:30 HRS., VIERNES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : OFICINA AREAS VERDES - DIMAO REF INTERNA : GERARDO MAITA GUTIERREZ FONO CONTACTO : 432380959 EMAIL : GERARDO.MAITA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA SE EVALUARÁ EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Proceso
  1. Creación
    12-01-2026
  2. Envío a proveedor
    12-01-2026
  3. Aceptación
    13-01-2026