2585-145-AG26Recepción conforme

ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA, DIMAO, ORD N° 116/2026, LSV, IMA, compra ágil: 2585-118-COT26

Total
$4.853.855
Neto
$4.078.870
Impuestos
$774.985
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 17:30 HRS., VIERNES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : OFICINA DE MANTENIMIENTO - DIMAO REF INTERNA : SERGIO NUÑEZ CARCAMO FONO CONTACTO : 432380411 EMAIL : SERGIO.NUNEZ@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA SE EVALUARÁ EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
DIPROMERC SPA78.005.746-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-02-2026
  2. Envío a proveedor
    27-02-2026
  3. Aceptación
    28-02-2026