2585-14-SE26Recepción conforme

ADQ. EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES, TRANSITO, ORD 501-502/2025, LSV, IMA, DESDE 2585-104-LE25

Total
$17.413.513
Neto
$14.633.204
Impuestos
$2.780.309
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 17:30 HRS., VIERNES DE 08:30 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : TRANSITO REF INTERNA : LUIS CONTRERAS FONO CONTACTO : 432380952 EMAIL : LUIS.CONTRERAS@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA SE EVALUARÁ EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
COMERCIAL AUSTIN SPA77.624.823-1
Licitación de origen
2585-104-LE25
Proceso
  1. Creación
    09-01-2026
  2. Envío a proveedor
    13-01-2026
  3. Aceptación
    15-01-2026