2585-1101-SE24Recepción conforme

ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ORD. N° 2372988 3015 743 596 150 201 738 MEMO N° 457 31 33I.T. N°02 95 66 14 15 35 DIFERENTES UNIDADES MZJ IMA DESDE 2585-125-LE24

Total
$947.240
Neto
$796.000
Impuestos
$151.240
Descripción

PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART63-R LEY 19.886) MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL. HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A 16:30HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00HRS. FONOS: (43) 2380327 - (43)2380325 UNIDA SOLICITANTE: DIRECCIÓN RURAL - DIRECCIÓN DE TURISMO - DEPTO. RECURSOS HUMANOS - ASESORIA JURIDICA. CONTACTO: JOHNNY FLORES - YARELLA MEDINA - MARIANELA DEL CARMEN MILLALONCO ÁLVAREZ - KATHERINE VICENCIO. FONO: : 432380212 - 432380312 FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR LUIS AYAVIRE. EMAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL SI LAS LICENCIAS SON DESCARGABLES, DEBEN ENVIARSE SÓLO A LICENCIASSOFTWARE@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
GESTION NEGOCIOS SPA76.677.846-1
Licitación de origen
2585-125-LE24
Proceso
  1. Creación
    30-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-08-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-08-2024, 12:00 a. m.