2585-1100-SE24Recepción conforme

ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ORD. N° 2372988 3015 743 596 150 201 738 MEMO N° 457 31 33I.T. N°02 95 66 14 15 35 DIFERENTES UNIDADES MZJ IMA DESDE 2585-125-LE24 ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-125-LE24

Total
$22.650.102
Neto
$19.033.699
Impuestos
$3.616.403
Descripción

PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART63-R LEY 19.886) MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL. HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A 16:30HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00HRS. FONOS: (43) 2380327 - (43)2380325 UNIDA SOLICITANTE: DIRECCIÓN RURAL, DIRECCIÓN DE TURISMO, ASESORIA TÉCNICA DIDECO, DIMAO, DIRECCIÓN DE CONTROL, SECPLAN, DIPRESEH, ASESORIA JURIDICA, DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL. CONTACTO: MAIKO.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO: 432380056 FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR LUIS AYAVIRE. EMAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
MAVE TECHNOLOGY SPA77.415.422-1
Licitación de origen
2585-125-LE24
Proceso
  1. Creación
    30-07-2024
  2. Envío a proveedor
    08-08-2024
  3. Aceptación
    09-08-2024