2585-1024-SE24Recepción conforme

ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES MEMO N° 55 ORD N° 428 1195 186 60 282 IT N° 34 VARIEDAD DE OFICINAS Y UNIDADES MZJ DESDE 2585-129-LE24

Total
$9.151.100
Neto
$7.690.000
Impuestos
$1.461.100
Descripción

PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART63-R LEY 19.886) MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL. HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A 16:30HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00HRS. FONOS: 58-2-206325-6327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDA SOLICITANTE: SECPLAN - DIRECIÓN DE CONTROL CONTACTO: Viviana Lastra Agurto viviana.lastra@municipalidadarica.cl, Lidice Araya Vasquez lidice.araya@municipalidadarica.cl, Oscar Cortes Bugueño oscar.cortes@municipalidadarica.cl FONO: 432380123 - 432380223 TELÉFONO PAGOS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR LUIS AYAVIRE.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
RED COMPUTACIONAL LIMITADA76.177.894-3
Licitación de origen
2585-129-LE24
Proceso
  1. Creación
    19-07-2024
  2. Envío a proveedor
    05-08-2024
  3. Aceptación
    05-08-2024