2585-1023-SE24Recepción conforme

ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES MEMO N° 55 ORD N° 428 1195 186 60 282 IT N° 34 VARIEDAD DE OFICINAS Y UNIDADES MZJ DESDE 2585-129-LE24

Total
$23.301.747
Neto
$19.581.300
Impuestos
$3.720.447
Descripción

PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME Y ACEPTACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART63-R LEY 19.886) MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL. HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A 16:30HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00HRS. FONOS: 58-2-206325-6327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDA SOLICITANTE: DIDECO - TERCER JUZGADO - DIRECCIÓN DE CONTROL - DIRECCIÓN RURAL - DIPRESEH - SECPLAN CONTACTO: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL - CLAUDIA HERMOSILLA - OSCAR CORTES - JOHNNY FLORES - MORYN MUENA - VIVIANA LASTRA. FONO: 432380056 - 432380031 - 432380223 - 432380306 - 432380314 - 432380123. TELÉFONO PAGOS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR LUIS AYAVIRE.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Licitación de origen
2585-129-LE24
Proceso
  1. Creación
    19-07-2024
  2. Envío a proveedor
    05-08-2024
  3. Aceptación
    06-08-2024