2583-785-SE23Recepción conforme

SP 319- TESORERIA MUNICIAL / FORMULARIO DE INGRESO/ KFFORDEN DE COMPRA DESDE 2583-312-L123

Total
$2.975.000
Neto
$2.500.000
Impuestos
$475.000
Descripción

SP 319- TESORERIA MUNICIAL / DAF DESDE 2583-312-L123 CONTACTO KARINA DAZA FONO 226776839 CORREO KDAZA@MAIPU.CL DESPACHO 7 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTADA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL KFF Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CONTACTO: Para iniciar el proceso de pago de la(s) Factura(s), estas deben ser enviadas al correo dte@asyntec.com INFORMACION SOBRE SEGUIMIENTO DE SU FACTURA FACTURACION 224028325

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
ALCE DOBLE CERO LIMITADA77.482.355-7
Licitación de origen
2583-312-L123
Proceso
  1. Creación
    17-07-2023
  2. Envío a proveedor
    17-07-2023
  3. Aceptación
    18-07-2023