2583-651-SE23Recepción conforme

SP 219 - DIDECO / ARTICULOS DE ASO, HIGIENE Y ALIMENTACION / KFF /ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-268-L123

Total
$2.147.950
Neto
$1.805.000
Impuestos
$342.950
Descripción

SP 219 -DIDECO - DEPARTAMENTO DE INCLUSION SOCIAL E INTERCULTURALIDAD DESDE 2583-268-L123 CONTACTO KARINA BRAVO MONTERO FON 224028147 CORREO KARINA.BRAVO@MAIPU.CL KFF Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CONTACTO: Para iniciar el proceso de pago de la(s) Factura(s), estas deben ser enviadas al correo dte@asyntec.com INFORMACION SOBRE SEGUIMIENTO DE SU FACTURA FACTURACION 224028325

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
C.G. DEMERCADO SPA76.432.389-0
Licitación de origen
2583-268-L123
Proceso
  1. Creación
    20-06-2023
  2. Envío a proveedor
    20-06-2023
  3. Aceptación
    20-06-2023