2583-636-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-260-L123 SP N 232-Adquisc. de telas e hilos/Dideco-ptg

Total
$2.877.420
Neto
$2.418.000
Impuestos
$459.420
Descripción

SP N 232-DEPTO.UNIDAD OPERATIVA/DIDECO PONER EN LA FACTURA LA DIRECCION DIDECO DESDE 2583-260-L123 ALONSO TAPIA 226776228 alonso.tapia@maipu.cl DATOS DE FACTURACION: Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Para iniciar el proceso de pago de la factura esta debe ser enviada al mail:dte@asyntec.com Información sobre seguimiento de su factura: Facturación: 226776600-224028325 PTG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA7.985.301-1
Licitación de origen
2583-260-L123
Proceso
  1. Creación
    16-06-2023
  2. Envío a proveedor
    16-06-2023
  3. Aceptación
    19-06-2023