2583-565-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-228-L123 SP N 232-Adquisc. de tela polar liso/Dideco-ptg

Total
$273.581
Neto
$229.900
Impuestos
$43.681
Descripción

SP N 232 DEPTO.UNIDAD OPERATIVA/DIDECO poner en la dirección DIDECO DESDE 2583-228-L123 Carlos Muñoz 6776096 cmunozi@maipu.cl DATOS DE FACTURACION: Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Para iniciar el proceso de pago de la factura esta debe ser enviada al mail:dte@asyntec.com Información sobre seguimiento de su factura: Facturación: 226776600-224028325 PTG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Licitación de origen
2583-228-L123
Proceso
  1. Creación
    02-06-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-06-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-06-2023, 12:00 a. m.