2583-539-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-216-L123 SP N 207-Adquis. de botas de agua-U. de prevenc/Daf-ptg

Total
$4.474.067
Neto
$3.759.720
Impuestos
$714.347
Descripción

SP N 207PREVENCION DE RIESGOS/DAF poner en la factura la Dirección DAF DESDE 2583-216-L123 Contacto Victor Ayala 226776678 victor.ayala@maipu.cl DATOS DE FACTURACION: Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Para iniciar el proceso de pago de la factura esta debe ser enviada al mail:dte@asyntec.com Información sobre seguimiento de su factura: Facturación: 226776600-224028325 PTG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
E-MAQ LTDA76.267.513-7
Licitación de origen
2583-216-L123
Proceso
  1. Creación
    31-05-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-05-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-06-2023, 12:00 a. m.