2583-539-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-216-L123 SP N 207-Adquis. de botas de agua-U. de prevenc/Daf-ptg
- Total
- $4.474.067
- Neto
- $3.759.720
- Impuestos
- $714.347
SP N 207PREVENCION DE RIESGOS/DAF poner en la factura la Dirección DAF DESDE 2583-216-L123 Contacto Victor Ayala 226776678 victor.ayala@maipu.cl DATOS DE FACTURACION: Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Para iniciar el proceso de pago de la factura esta debe ser enviada al mail:dte@asyntec.com Información sobre seguimiento de su factura: Facturación: 226776600-224028325 PTG
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